ESG

企業永續

HOME 企業永續 回上頁

內部稽核

內部稽核之目的:

內部稽核之目的在於協助董事會檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

 

內部稽核之組織:

本公司稽核隸屬董事會,稽核主管之任免,經董事會通過;內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬,依據公司核決權限管理辦法規定,由稽核主管簽報董事長同意行之。

 

內部稽核之運作:

1.稽核計畫擬定與執行:依據風險評估結果擬定年度稽核計畫,經董事會通過;修正時,亦同。內部稽核人員依據稽核計畫查核後,出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付審計委員會查閱。
2.內部稽核覆核各單位及子公司之內部控制自行評估結果,併同稽核所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,作為董事會及管理階層評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

搜尋

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。

管理Cookies

隱私權偏好設定中心

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。